Pemantauan 2017

Satker 049007 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
Kewenangan Dekonsentrasi
Tahun / Triwulan 2017 / 1
Rincian
No Kode Program/Kegiatan/Output/Pagu Jenis Beban Pagu Keuangan (Rp) Fisik (%) Penjelasan
Target Realisasi Target Realisasi
1 024.07.09 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 619,855,000 54,670,000 49,651,050 8 8
1.1 2064 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 167,396,000 0 0 0 0
1.1.1 504 Tenaga kesehatan di Kab/Kota yang mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar. 167,396,000 0 0 0 0
1.1.1.1 50 BELANJA BARANG Local Cost/Rupiah Murni P 167,396,000 0 0 0 0 Permasalahan

Tindak Lanjut

Pihak Pembantu
1.2 2065 Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 188,789,000 31,220,000 31,214,050 9 17
1.2.1 506 Dinas Provinsi dan Kab/Kota yang melaksanakan Program Tata Kelola Obat Public dan Perbekalan Kesehat 188,789,000 31,220,000 31,214,050 9 17
1.2.1.1 50 BELANJA BARANG Local Cost/Rupiah Murni P 188,789,000 31,220,000 31,214,050 9 17 Permasalahan
Realisasi fisik melebihi target karena terjadi peningkatan Distribusi Obat dan perbekes ke Kab/Kota yang melalui POS.
Tindak Lanjut
Distribusi selanjutnya menyesuaikan dana yang ada
Pihak Pembantu
PT. POS Indonesia.
1.3 2067 Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian 150,490,000 0 0 0 0
1.3.1 505 Sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi & Pengamanan Pangan yang dibina 150,490,000 0 0 0 0
1.3.1.1 50 BELANJA BARANG Local Cost/Rupiah Murni P 150,490,000 0 0 0 0 Permasalahan

Tindak Lanjut

Pihak Pembantu
1.4 2068 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 113,180,000 23,450,000 18,437,000 21 16
1.4.1 501 Layanan perencanaan, konsolidasi dan evaluasi terhadap manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainny 113,180,000 23,450,000 18,437,000 21 16
1.4.1.1 00 BELANJA BARANG Badan Layanan Umum 113,180,000 23,450,000 18,437,000 21 16 Permasalahan

Tindak Lanjut

Pihak Pembantu
Total 619,855,000 54,670,000 49,651,050 8 8