Pemantauan 2017

Satker 040008 DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
Kewenangan Dekonsentrasi
Tahun / Triwulan 2017 / 1
Rincian
No Kode Program/Kegiatan/Output/Pagu Jenis Beban Pagu Keuangan (Rp) Fisik (%) Penjelasan
Target Realisasi Target Realisasi
1 024.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan 699,218,000 51,133,000 109,204,025 7 21
1.1 2034 Pembinaan Administrasi Kepegawaian 78,820,000 2,000,000 1,310,500 3 9
1.1.1 954 Layanan Manajemen SDM Bidang Kesehatan 78,820,000 2,000,000 1,310,500 3 9
1.1.1.1 52 BELANJA BARANG Rupiah Murni 78,820,000 2,000,000 1,310,500 3 9 Permasalahan
-
Tindak Lanjut
-
Pihak Pembantu
-
1.2 2035 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara 32,120,000 10,960,000 9,203,825 34 42
1.2.1 955 Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan 32,120,000 10,960,000 9,203,825 34 42
1.2.1.1 52 BELANJA BARANG Rupiah Murni 32,120,000 10,960,000 9,203,825 34 42 Permasalahan
-
Tindak Lanjut
-
Pihak Pembantu
-
1.3 2036 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan 299,242,000 6,688,000 67,775,000 3 31
1.3.1 952 Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan 299,242,000 6,688,000 67,775,000 3 31
1.3.1.1 52 BELANJA BARANG Rupiah Murni 299,242,000 6,688,000 67,775,000 3 31 Permasalahan
-
Tindak Lanjut
-
Pihak Pembantu
-
1.4 2037 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji 24,900,000 16,828,000 0 7 17
1.4.1 962 Layanan Umum 24,900,000 16,828,000 0 7 17
1.4.1.1 52 BELANJA BARANG Rupiah Murni 24,900,000 16,828,000 0 7 17 Permasalahan
-
Tindak Lanjut
-
Pihak Pembantu
-
1.5 2038 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 224,096,000 14,657,000 30,914,700 5 17
1.5.1 963 Layanan Data dan Informasi 224,096,000 14,657,000 30,914,700 5 17
1.5.1.1 52 BELANJA BARANG Rupiah Murni 224,096,000 14,657,000 30,914,700 5 17 Permasalahan
-
Tindak Lanjut
-
Pihak Pembantu
-
1.6 2041 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji 40,040,000 0 0 0 15
1.6.1 001 Pelayanan Kesehatan Haji 27,000,000 0 0 0 15
1.6.1.1 52 BELANJA BARANG Rupiah Murni 27,000,000 0 0 0 15 Permasalahan
Honor Petugas dibayarkan triwulan 2
Tindak Lanjut
-
Pihak Pembantu
-
1.6.2 002 Penyediaan PKHI selama Operasional Haji 13,040,000 0 0 0 15
1.6.2.1 52 BELANJA BARANG Rupiah Murni 13,040,000 0 0 0 15 Permasalahan
-
Tindak Lanjut
-
Pihak Pembantu
-
2 024.01.11 Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 279,258,000 18,263,000 4,670,000 7 7
2.1 5610 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS 279,258,000 18,263,000 4,670,000 7 7
2.1.1 601 Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu 279,258,000 18,263,000 4,670,000 7 7
2.1.1.1 52 BELANJA BARANG Rupiah Murni 279,258,000 18,263,000 4,670,000 7 7 Permasalahan
- Kesenjangan dikarenakan baru dalam proses melakukan penguatan terhadap Tim Monev dan Pertimbangan Klinis JKN Provinsi dan Kab./Kota dalam melaksanakan ketugasannya, memerlukan koordinasi secara intensif, koordinasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektor yang membutuhkan waktu lama.
Tindak Lanjut
- Peningkatan koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor, Provinsi dan Kab./Kota secara intensif dan meningkatkan komunikasi aktif.
Pihak Pembantu
-
Total 978,476,000 69,396,000 113,874,025 7 19